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公司出纳的工作职责及流程是什么

更新:2023-09-15 10:52:37 高考升学网

出纳的工作流程如下:

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1.员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2.员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

公司出纳的工作职责及流程是什么

五、员工工资的发放。

出纳工作细则:

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

现金收付

1.现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收,由责任人负责。

2.现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额,由责任人负责。

3.把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4.每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符

做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5.一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6.员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。

若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

银行账处理

1.登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2.每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3.保管好各种空白支票,不得随意乱放。

4.公司账务章时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1.在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。

若无,应补。

2.附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有,问明原因或不予报销。

3.正规发票是否与收据混贴。

若有,应分开贴。

4.支付证明单上填写的项目是否超过3项。

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若超过,应重填。

5.大、小金额是否相符。

若不相符,应更正重填。

6.报销内容是否属合理的报销。

若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

7.支付证明单上是否有总经理签字。

若无,不予报销。

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